Responsable Control Interno y Auditoría Corporativa
Morgan Philips Group
¡Gran oportunidad profesional!
En Morgan Philips Specialist Recruitment México, actualmente estamos buscando un profesional de Control Interno y Auditoría Corporativa para una compañía mexicana del sector manufacturero, con operaciones en diferentes plantas y sucursales a nivel nacional.
Si cuentas con experiencia sólida en Control Interno, Auditoría y Gestión de Riesgos, has participado en la estructuración o fortalecimiento de controles y procesos, y buscas una posición con alto nivel de autonomía, exposición al negocio y oportunidad de construir una función corporativa, esta oportunidad puede ser para ti.
Función General
El profesional de Control Interno y Auditoría Corporativa será responsable de estructurar y fortalecer el sistema de Control Interno del Grupo, identificando riesgos, evaluando procesos, diseñando e implementando controles y estableciendo progresivamente las bases para una función integral de Auditoría Interna.
La posición tendrá un enfoque altamente hands-on, trabajando directamente con las diferentes áreas, plantas y sucursales para comprender la operación, realizar levantamientos de procesos, identificar áreas de mayor exposición y desarrollar una estructura sólida de riesgos, controles, políticas y procedimientos.
Buscamos un profesional con pensamiento analítico, iniciativa, alto nivel de integridad y capacidad para cuestionar procesos de manera objetiva y constructiva.
Principales Responsabilidades
Control Interno y Gestión de Riesgos
• Realizar walkthroughs y levantamientos de procesos en las diferentes áreas y unidades de negocio.
• Identificar riesgos operativos, financieros, administrativos y de cumplimiento.
• Diseñar, documentar e implementar matrices de riesgos y controles.
• Evaluar la efectividad de los controles existentes e identificar oportunidades de fortalecimiento.
• Revisar, estructurar y mejorar políticas y procedimientos corporativos.
• Diseñar e implementar controles preventivos y detectivos.
• Construir y mantener actualizado el mapa de riesgos corporativo.
• Priorizar procesos y áreas de revisión de acuerdo con su nivel de riesgo.
• Proponer planes de acción para mitigar riesgos y dar seguimiento a su implementación.
Auditoría Interna
• Desarrollar progresivamente el Plan Anual de Auditoría con base en los riesgos identificados.
• Ejecutar auditorías financieras, operativas, administrativas y de cumplimiento.
• Evaluar la correcta aplicación de políticas, procedimientos y controles corporativos.
• Identificar hallazgos y áreas de oportunidad y desarrollar recomendaciones concretas.
• Elaborar informes ejecutivos con hallazgos, riesgos y planes de acción.
• Presentar resultados directamente a Estrategia Corporativa.
• Dar seguimiento a acciones correctivas y validar su correcta implementación.
Evaluación de Procesos
• Evaluar procesos críticos de Compras, Inventarios, Almacenes, Activos Fijos, Producción, Ventas, Crédito y Cobranza, Cuentas por Pagar, Tesorería, Recursos Humanos y Sistemas de Información.
• Identificar procesos vulnerables a errores, fraude, incumplimientos o ineficiencias.
• Detectar oportunidades de mejora y eficiencia operativa.
• Trabajar directamente con los responsables de cada área para comprender los procesos actuales y fortalecer sus controles.
Cumplimiento y Gobierno Corporativo
• Promover el cumplimiento de políticas, procedimientos y normativas internas.
• Contribuir al fortalecimiento de una cultura de control y rendición de cuentas.
• Identificar posibles incumplimientos y conflictos de interés.
• Participar en investigaciones internas cuando sea requerido.
• Promover mejores prácticas de gobierno, control y gestión de riesgos.
Educación
• Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial o carrera afín.
Deseable:
• Maestría en Finanzas, Auditoría, Administración o área relacionada.
• Certificación CIA, CISA, CRMA o equivalente.
Experiencia
• Mínimo 5 años de experiencia relevante en Control Interno, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Gestión de Riesgos o funciones relacionadas.
• Experiencia práctica realizando levantamientos y documentación de procesos.
• Experiencia identificando riesgos y diseñando e implementando controles.
• Experiencia desarrollando matrices de riesgos y controles.
• Experiencia revisando y fortaleciendo políticas y procedimientos.
• Experiencia ejecutando auditorías basadas en riesgos.
• Experiencia trabajando con procesos financieros, administrativos y operativos.
• Se valorará especialmente haber participado en la creación, implementación o profesionalización de una función de Control Interno y/o Auditoría desde etapas iniciales.
• Experiencia en empresas manufactureras, grupos empresariales o ambientes operativos complejos será altamente valorada.
• No es indispensable contar con experiencia específica en aluminio o industria metalmecánica.
• Experiencia previa en Big Four o firma de auditoría será valorada, pero no es un requisito indispensable.
Conocimientos y Habilidades
• Control Interno y marco COSO.
• Gestión y evaluación de riesgos.
• Auditoría basada en riesgos.
• Desarrollo de matrices de riesgos y controles.
• Levantamiento, documentación y análisis de procesos.
• Desarrollo y revisión de políticas y procedimientos.
• Conocimiento de procesos administrativos, financieros y operativos.
• Conocimiento de inventarios, activos fijos y procesos de compras.
• Microsoft Excel.
• Manejo de herramientas tecnológicas y sistemas ERP.
• Capacidad para desarrollar reportes y presentaciones ejecutivas.
• Power BI será considerado un plus.
• Conocimiento de ISO 9001 será valorado.
• Inglés deseable.
Competencias
• Altamente proactivo, dinámico y con iniciativa.
• Capacidad para trabajar con autonomía y definir prioridades sin requerir seguimiento constante.
• Perfil hands-on, dispuesto a involucrarse directamente en la operación.
• Pensamiento analítico y orientación a riesgos.
• Estructurado, organizado y sistemático.
• Alto nivel de integridad, ética y confiabilidad.
• Capacidad para cuestionar procesos y trabajar con diferentes niveles de la organización de manera firme, profesional y respetuosa.
• Excelente capacidad de comunicación y presentación de hallazgos.
• Influencia sin autoridad directa.
• Alto sentido de responsabilidad, seguimiento y orientación a resultados.
• Flexibilidad y disponibilidad indispensable para viajar de acuerdo con las necesidades de la operación.
¿Qué ofrece esta oportunidad?
• La oportunidad de estructurar y fortalecer una función corporativa de Control Interno desde una etapa de desarrollo.
• Alto nivel de autonomía y capacidad para generar un impacto visible dentro de la organización.
• Exposición directa a Estrategia Corporativa y diferentes áreas del negocio.
• Participación transversal en procesos financieros, administrativos, comerciales y operativos.
• Alcance sobre tres plantas y aproximadamente 12 sucursales en México.
• Exposición directa a operaciones manufactureras y procesos de negocio diversos.
• Posibilidad de desarrollar progresivamente una función integral de Auditoría Interna.
• Potencial de crecimiento de la función y del equipo conforme se consolide el área.
• Un entorno dinámico, ágil y orientado a la ejecución.
Si cuentas con experiencia sólida en Control Interno y Auditoría, has participado en la implementación o fortalecimiento de controles y procesos, y te motiva la oportunidad de construir una función corporativa con alto nivel de autonomía e impacto, nos gustaría conocerte.
¡Postúlate ahora y forma parte de una organización manufacturera en proceso de fortalecimiento y profesionalización de sus estructuras corporativas!
#ControlInterno #AuditoriaInterna #InternalAudit #InternalControls #RiskManagement #COSO #Auditoria #Manufactura #FinanceJobs #MorganPhilips #CareerOpportunity
- ...Director, will be a luxury specialist and responsible for developing and maintaining... ...professionally representing Marriott Internationals luxury portfolio, managing responsibilities... ...all levels of the organization both at corporate and in the field while maintaining...SugeridoTiempo completoTrabajar en la oficina
$30,000
Solicito JEFE DE CONTABILIDAD Horario: L.V 8:30 am a 18:30 pm y S de 9:00 a 14:00 Nivel de estudios: Contabilidad o afín (TITULADO) Con disponibilidad para viajar eventualmente a Metepec Lugar de trabajo: Colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo Salario...SugeridoIndefinido- ...PUERTO VALLARTA, JALISCO - BASED JOB SUMMARY Responsible for balancing the financial objectives of different lodging products to... ...others, and maintains them over time. • Develops and manages internal key stakeholder relationships. • Provides targeted and timely...SugeridoTiempo completo
¿Desea recibir más vacantes?
Suscríbase y reciba vacantes similares a Responsable Control Interno y Auditoría Corporativa. ¡Sea el primero en aplicar!


