Responsable Control Interno y Auditoría Corporativa
Morgan Philips Group
¡Gran oportunidad profesional!
En Morgan Philips Specialist Recruitment México, actualmente estamos buscando un profesional de Control Interno y Auditoría Corporativa para una compañía mexicana del sector manufacturero, con operaciones en diferentes plantas y sucursales a nivel nacional.
Si cuentas con experiencia sólida en Control Interno, Auditoría y Gestión de Riesgos, has participado en la estructuración o fortalecimiento de controles y procesos, y buscas una posición con alto nivel de autonomía, exposición al negocio y oportunidad de construir una función corporativa, esta oportunidad puede ser para ti.
Función General
El profesional de Control Interno y Auditoría Corporativa será responsable de estructurar y fortalecer el sistema de Control Interno del Grupo, identificando riesgos, evaluando procesos, diseñando e implementando controles y estableciendo progresivamente las bases para una función integral de Auditoría Interna.
La posición tendrá un enfoque altamente hands-on, trabajando directamente con las diferentes áreas, plantas y sucursales para comprender la operación, realizar levantamientos de procesos, identificar áreas de mayor exposición y desarrollar una estructura sólida de riesgos, controles, políticas y procedimientos.
Buscamos un profesional con pensamiento analítico, iniciativa, alto nivel de integridad y capacidad para cuestionar procesos de manera objetiva y constructiva.
Principales Responsabilidades
Control Interno y Gestión de Riesgos
• Realizar walkthroughs y levantamientos de procesos en las diferentes áreas y unidades de negocio.
• Identificar riesgos operativos, financieros, administrativos y de cumplimiento.
• Diseñar, documentar e implementar matrices de riesgos y controles.
• Evaluar la efectividad de los controles existentes e identificar oportunidades de fortalecimiento.
• Revisar, estructurar y mejorar políticas y procedimientos corporativos.
• Diseñar e implementar controles preventivos y detectivos.
• Construir y mantener actualizado el mapa de riesgos corporativo.
• Priorizar procesos y áreas de revisión de acuerdo con su nivel de riesgo.
• Proponer planes de acción para mitigar riesgos y dar seguimiento a su implementación.
Auditoría Interna
• Desarrollar progresivamente el Plan Anual de Auditoría con base en los riesgos identificados.
• Ejecutar auditorías financieras, operativas, administrativas y de cumplimiento.
• Evaluar la correcta aplicación de políticas, procedimientos y controles corporativos.
• Identificar hallazgos y áreas de oportunidad y desarrollar recomendaciones concretas.
• Elaborar informes ejecutivos con hallazgos, riesgos y planes de acción.
• Presentar resultados directamente a Estrategia Corporativa.
• Dar seguimiento a acciones correctivas y validar su correcta implementación.
Evaluación de Procesos
• Evaluar procesos críticos de Compras, Inventarios, Almacenes, Activos Fijos, Producción, Ventas, Crédito y Cobranza, Cuentas por Pagar, Tesorería, Recursos Humanos y Sistemas de Información.
• Identificar procesos vulnerables a errores, fraude, incumplimientos o ineficiencias.
• Detectar oportunidades de mejora y eficiencia operativa.
• Trabajar directamente con los responsables de cada área para comprender los procesos actuales y fortalecer sus controles.
Cumplimiento y Gobierno Corporativo
• Promover el cumplimiento de políticas, procedimientos y normativas internas.
• Contribuir al fortalecimiento de una cultura de control y rendición de cuentas.
• Identificar posibles incumplimientos y conflictos de interés.
• Participar en investigaciones internas cuando sea requerido.
• Promover mejores prácticas de gobierno, control y gestión de riesgos.
Educación
• Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial o carrera afín.
Deseable:
• Maestría en Finanzas, Auditoría, Administración o área relacionada.
• Certificación CIA, CISA, CRMA o equivalente.
Experiencia
• Mínimo 5 años de experiencia relevante en Control Interno, Auditoría Interna, Auditoría Externa, Gestión de Riesgos o funciones relacionadas.
• Experiencia práctica realizando levantamientos y documentación de procesos.
• Experiencia identificando riesgos y diseñando e implementando controles.
• Experiencia desarrollando matrices de riesgos y controles.
• Experiencia revisando y fortaleciendo políticas y procedimientos.
• Experiencia ejecutando auditorías basadas en riesgos.
• Experiencia trabajando con procesos financieros, administrativos y operativos.
• Se valorará especialmente haber participado en la creación, implementación o profesionalización de una función de Control Interno y/o Auditoría desde etapas iniciales.
• Experiencia en empresas manufactureras, grupos empresariales o ambientes operativos complejos será altamente valorada.
• No es indispensable contar con experiencia específica en aluminio o industria metalmecánica.
• Experiencia previa en Big Four o firma de auditoría será valorada, pero no es un requisito indispensable.
Conocimientos y Habilidades
• Control Interno y marco COSO.
• Gestión y evaluación de riesgos.
• Auditoría basada en riesgos.
• Desarrollo de matrices de riesgos y controles.
• Levantamiento, documentación y análisis de procesos.
• Desarrollo y revisión de políticas y procedimientos.
• Conocimiento de procesos administrativos, financieros y operativos.
• Conocimiento de inventarios, activos fijos y procesos de compras.
• Microsoft Excel.
• Manejo de herramientas tecnológicas y sistemas ERP.
• Capacidad para desarrollar reportes y presentaciones ejecutivas.
• Power BI será considerado un plus.
• Conocimiento de ISO 9001 será valorado.
• Inglés deseable.
Competencias
• Altamente proactivo, dinámico y con iniciativa.
• Capacidad para trabajar con autonomía y definir prioridades sin requerir seguimiento constante.
• Perfil hands-on, dispuesto a involucrarse directamente en la operación.
• Pensamiento analítico y orientación a riesgos.
• Estructurado, organizado y sistemático.
• Alto nivel de integridad, ética y confiabilidad.
• Capacidad para cuestionar procesos y trabajar con diferentes niveles de la organización de manera firme, profesional y respetuosa.
• Excelente capacidad de comunicación y presentación de hallazgos.
• Influencia sin autoridad directa.
• Alto sentido de responsabilidad, seguimiento y orientación a resultados.
• Flexibilidad y disponibilidad indispensable para viajar de acuerdo con las necesidades de la operación.
¿Qué ofrece esta oportunidad?
• La oportunidad de estructurar y fortalecer una función corporativa de Control Interno desde una etapa de desarrollo.
• Alto nivel de autonomía y capacidad para generar un impacto visible dentro de la organización.
• Exposición directa a Estrategia Corporativa y diferentes áreas del negocio.
• Participación transversal en procesos financieros, administrativos, comerciales y operativos.
• Alcance sobre tres plantas y aproximadamente 12 sucursales en México.
• Exposición directa a operaciones manufactureras y procesos de negocio diversos.
• Posibilidad de desarrollar progresivamente una función integral de Auditoría Interna.
• Potencial de crecimiento de la función y del equipo conforme se consolide el área.
• Un entorno dinámico, ágil y orientado a la ejecución.
Si cuentas con experiencia sólida en Control Interno y Auditoría, has participado en la implementación o fortalecimiento de controles y procesos, y te motiva la oportunidad de construir una función corporativa con alto nivel de autonomía e impacto, nos gustaría conocerte.
¡Postúlate ahora y forma parte de una organización manufacturera en proceso de fortalecimiento y profesionalización de sus estructuras corporativas!
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