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Consultor de Control Interno (Arquitectura de Procesos) Culiacán

Coppel

Quiénes somos

Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.

"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc.

Objetivo del puesto:

Brindar seguimiento y gestionar para garantizar que la organización gestione sus riesgos, cuente con procesos, políticas y controles efectivos para proteger sus activos, asegurando la integridad de la información financiera y no financiera, así como la eficiencia operativa y cumplimiento de la normativa vigente.

Responsabilidades:

  • Supervisar los procedimientos que describen el quehacer de cada unidad de la empresa para realizar la identificación de riesgos.
  • Evaluar los riesgos operativos y de Grupo a través de validar los controles asociados con la finalidad de asegurar la eficacia de los controles e identificar las áreas de mejora.
  • Diseñar las mejoras a los procesos operativos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de las áreas de negocio.
  • Garantizar que los equipos de negocio comprendan sus responsabilidades sobre políticas, procedimientos y controles para contribuir a la implementación de la cultura de control interno.
  • Identificar las tendencias de control interno así como las mejores prácticas emergentes para confirmar que estén alineados con los cumplimientos normativos.
  • Vigilar el cumplimiento de las métricas (indicadores que muestran el nivel de materialización de los riesgos) para el riesgo operativo y de grupo a través de la información que pueda generar cada unidad de negocio, para establecer y monitorear los Niveles de Tolerancia del Riesgo.
  • Establecer las actividades (preventivas o correctivas) de control que contribuyen a garantizar las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos.
  • Proporcionar capacitación adecuada a las áreas de negocio para el entendimiento de la gestión de riesgos e implementación de controles.
  • Implementar monitoreo de controles críticos tanto operativos, financieros y de Grupo (volumen y complejidad de datos, estimaciones, fraude) para identificar fraudes y/o errores potenciales en los estados financieros.
  • Ejecutar las acciones necesarias con los recursos disponibles para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del plan anual de trabajo.

Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Administración.

Otros conocimientos: COSO, ERM, ISO 31000 Gestión de Riesgos, Análisis de la información Financiera y Contable, Conocimiento de Normas IFRS y NIA´s, Administración de Proyectos, Mejora Continua. Diagramas de Flujo, Análisis de la información. Power Bi, Kanban

Experiencia: Como Analista Sr, Consultor, Auditor o afines en temas relacionados con Riesgo Operativo, Control Interno y Auditoría Operativa.

Beneficios:

Sueldo base

Fondo de ahorro

Descuentos en compras de muebles y ropa

Aguinaldo

Vacaciones

Prima vacacional

Reparto de utilidades

Día libre de cumpleaños

Becas para estudio

Útiles escolares

Club de protección familiar

Ambiente de trabajo agradable

Entre otros beneficios y prestaciones

Vacante publicada el 1 día atrás
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