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Internal Control Lead

Empresa Confidencial

El sistema de control interno es un pilar fundamental de una gobernanza sólida. Este sistema asegura: la integridad y optimización de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y contable y el cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables

Por lo tanto, el Internal Control Lead opera como una línea de defensa para los procesos financieros en la región.

Este rol desempeña un papel clave en el fortalecimiento del control interno sobre la información financiera (ICFR), apoyando la cultura de riesgo facilitando la mejora continua mediante la colaboración con áreas financieras y no financieras.

Asimismo, contribuye a la implementación de las políticas de control interno del Grupo y promueve la adopción de mejores prácticas, incluyendo la automatización y los controles digitales.

Gobernanza de Control Interno y Campañas

  • Definir el alcance anual del control interno (campaña INCOME), alineado con:
  • Las delegaciones otorgadas a GBS
  • Evaluaciones de riesgos y umbrales de materialidad
  • El marco de control interno y la biblioteca de controles del Grupo
  • Coordinar con los Business Process Owners para asegurar la correcta adopción e implementación de los controles del Grupo (incluyendo los automatizados)
  • Asegurar la calidad de las autoevaluaciones y apoyar en esfuerzos de capacitación cuando sea necesario
  • Monitorear y dar seguimiento a los planes de remediación derivados de autoevaluaciones, auditorías o incidentes

Aseguramiento y Reporteo

  • Evaluar la efectividad de las autoevaluaciones conforme al plan anual de aseguramiento
  • Analizar incidentes y fallas de control para generar aprendizajes y promover la mejora continua
  • Alertar a GBS y a la alta dirección local sobre deficiencias críticas o riesgos emergentes
  • Preparar evaluaciones documentadas sobre la madurez de controles, riesgos residuales y efectividad del control para reportes al CFO y al Grupo
  • Elaborar y coordinar la firma de la carta anual de certificación de control interno
  • Liderar la coordinación con auditores externos en temas relacionados con control interno

Gestión del Riesgo y Colaboración

  • Compartir mejores prácticas y promover la cultura de riesgos con líderes financieros y no financieros
  • Colaborar con áreas como Ética y Cumplimiento, Compras, TI, Recursos Humanos y Riesgos para asegurar una mitigación integral de riesgos
  • Impulsar el uso de herramientas digitales y analítica de datos en las actividades de control

Perfil:

  • Maestría concluida
  • 10 años de experiencia en roles similares en control interno o auditoría interna/externa
  • Nivel de inglés avanzado
  • Sólidos conocimientos en control interno, gestión de riesgos y procesos financieros
  • Capacidad para trabajar en organizaciones matriciales con equipos multiculturales
  • Experiencia en entornos de ICFR
  • Afinidad con transformación digital, automatización de procesos y analítica de datos
  • Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación

Vacante publicada el 4 días atrás
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